Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 256     <  1  ...  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  ...  2381  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202403255 SMLJ-22-2136/2011 záloha na vodu- Bedřichov 42 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 09. 2024 1 400 Kč
202403254 SMLJ-22-2137/2011 záloha na vodu-ÚP ŠM Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 09. 2024 330 Kč
202403253 SMLJ-22-2138/2011 záloha na vodu-ŠM čp. 246 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 09. 2024 600 Kč
202403261 SMLJ-22-2147/2011 záloha na vodu- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 09. 2024 151 Kč
202403260 SMLJ-22-2149/2011 záloha na vodu- ÚP Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 09. 2024 1 835 Kč
202403262 SMLJ-22-159/2012 záloha na vodu- Harrachov čp. 632 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 09. 2024 1 830 Kč
202403263 SMLJ-22-580/2015 záloha na vodu- KM Jilemnice Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 09. 2024 196 Kč
202403265 SMLJ-22-2281/2023 záloha na vodu- Rokytnice 481 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 09. 2024 820 Kč
202403267 SMLJ-22-2282/2023 záloha na vodu- Rokytnice 480- byt Janata Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 09. 2024 820 Kč
202403266 SMLJ-22-2283/2023 záloha na vodu- Rokytnice 454 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 09. 2024 2 069 Kč
202403152 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.- maštal D.M. Úpa TEDOM energie s.r.o. 10. 09. 2024 301 Kč
202403150 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.- hájenka Melicher TEDOM energie s.r.o. 10. 09. 2024 7 276 Kč
202403146 OBJ-51-531/2024 servis VZT Brilatech s.r.o. 10. 09. 2024 27 062 Kč
202403264 SMLJ-22-171/2024 záloha na vodu- Harrachov 442 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 09. 2024 1 160 Kč
202403197 OBJ-24-734/2024 výměna sítě proti hmyzu Kraus Martin 12. 09. 2024 1 400 Kč
202403190 OBJR-33-792/2024 pěstební a ostatní netěžební činnost Horáková Hana 12. 09. 2024 56 792 Kč
202470450 OBJ-51-793/2024 Wander Book s.r.o. 10. 09. 2024 25 115 Kč
202403087 OBJ-24-842/2024 oprava verandy skladu krmiv Scibior Jósef 10. 09. 2024 7 900 Kč
202403088 OBJ-24-843/2024 oprava madel a nátěru mostů Scibior Jósef 06. 09. 2024 20 936 Kč
202403093 OBJ-24-863/2024 oprava zábradlí mostu Kaván Jiří 10. 09. 2024 8 400 Kč
202403094 OBJ-24-864/2024 oprava vrat - depozitář Kaván Jiří 10. 09. 2024 2 700 Kč
202403233 OBJ-38-886/2024 nákup fotopastí BUNATY s.r.o. 12. 09. 2024 13 966 Kč
202470470 OBJ-75-888/2024 OS 117 - ochr.pomůcky+oblečení INTERFORST CZ s.r.o. 10. 09. 2024 30 690 Kč
202403044 SMLDEU-21-80/2015 brána GSM O2 Czech Republic a.s. 09. 09. 2024 371 Kč
202403045 SMLDEU-21-1/2017 pevná linka- Rýchorská b. O2 Czech Republic a.s. 09. 09. 2024 495 Kč
Stránka 256     <  1  ...  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  ...  2381  >  


Skrýt nabídku