Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 242     <  1  ...  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  ...  2492  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202500203 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.- kovárna Šp. Mlýn TEDOM energie s.r.o. -4 344 Kč
202500258 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.-I.P. D.M.Úpa TEDOM energie s.r.o. -5 233 Kč
202500247 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.-Hádek D. Dvůr TEDOM energie s.r.o. -15 484 Kč
202500259 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.-ubytovna Skalní Hrad TEDOM energie s.r.o. -67 171 Kč
202500238 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.- chata Bínovka TEDOM energie s.r.o. -60 645 Kč
202500277 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.- buňka Harrachov 94 TEDOM energie s.r.o. -10 500 Kč
202500210 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.- spol. prostory Pec p. Sn. 145 TEDOM energie s.r.o. -317 Kč
202500233 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.- srub Děvín TEDOM energie s.r.o. -5 230 Kč
202500280 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.-KM Jilemnice 1 TEDOM energie s.r.o. -12 117 Kč
202500224 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.- byt Valer TEDOM energie s.r.o. -815 Kč
202500204 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.- NC Šp. Mlýn TEDOM energie s.r.o. -62 428 Kč
202500255 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.- srub Strážné lom TEDOM energie s.r.o. -24 599 Kč
202500275 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.-ÚP 31 TEDOM energie s.r.o. -80 162 Kč
202500237 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.- KM Jilemnice TEDOM energie s.r.o. -2 971 Kč
202500480 OBJ-51-34/2025 periodikum- Km Vrchlabí- knihovna Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH 12. 02. 2025 1 172 Kč
202500348 OBJ-24-63/2025 oprava střechy- Husí b.- myslivecké zařízení Čvančara s.r.o. 10. 02. 2025 5 176 Kč
202500353 OBJ-51-99/2025 KM Vrchlabí- poskytnutí fotografií obrazů do Katalogu děl Židovské muzeum v Praze 10. 02. 2025 619 Kč
202570038 OBJ-51-123/2025 Cempírek Jan 10. 02. 2025 2 509 Kč
202540008 OBJDEU-51-20/2025 OS 104 Krkonoše - histroie a tradice ožívají - KM Vrchlabí - aparatura na ozvučení akcí Šturm Antonín 11. 02. 2025 54 785 Kč
202500455 OBJ-73-143/2025 oprava sušárny KOVOS NOVÝ KNÍN, spol. s r.o. 17. 02. 2025 10 064 Kč
202500286 SMLDEU-21-80/2015 Brána GSM O2 Czech Republic a.s. 07. 02. 2025 371 Kč
202500287 SMLDEU-21-1/2017 pevná linka Rýchorská b.- přefakturace Bekot O2 Czech Republic a.s. 07. 02. 2025 495 Kč
202500342 SMLDEU-75-24/2018 popelnice- odvoz odpadu TRANSPORT Trutnov s.r.o. 07. 02. 2025 7 164 Kč
202500522 SMLJ-52-847/2018 záloha na el.e.- byt po p. Luštincovi ČEZ ESCO, a.s. 12. 02. 2025 650 Kč
202500349 OBJ-21-70/2025 seminář- digitalizace účetních dokladů Nakladatelství FORUM s.r.o. 07. 02. 2025 4 552 Kč
Stránka 242     <  1  ...  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  ...  2492  >  


Skrýt nabídku